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我國上市公司2017年執(zhí)行企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系情況分析報告正式發(fā)布

2018-11-09 11:11 來源: 財政部網(wǎng)站
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為全面掌握我國上市公司執(zhí)行企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系情況,日前,財政部會同證監(jiān)會對滬深兩市3485家上市公司公開披露的2017年度內(nèi)部控制報告進行了系統(tǒng)分析,并發(fā)布《我國上市公司2017年執(zhí)行企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系情況分析報告》(以下簡稱《分析報告》)。

總體來看,在3485家上市公司中,共有3245家上市公司公開披露了內(nèi)部控制評價報告,占比93.11%。其中,3177家內(nèi)部控制自我評價結(jié)論為整體有效,2602家聘請會計師事務(wù)所進行了內(nèi)部控制審計,并有2596家被出具無保留意見。企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系在上市公司得到有效運行。

《分析報告》同時指出,部分上市公司仍存在披露的內(nèi)部控制缺陷整改不到位,隱瞞、虛報內(nèi)部控制缺陷,披露內(nèi)部控制缺陷時僻重就輕,報告披露不夠及時、格式不夠規(guī)范等問題,一定程度上反映出內(nèi)部控制建設(shè)在部分上市公司尚未得到應(yīng)有的重視,影響了上市公司內(nèi)部管理水平和防御風險能力的進一步提升。

下一步,財政部將會同證監(jiān)會等監(jiān)管部門,持續(xù)關(guān)注企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系在上市公司的執(zhí)行情況,在不斷完善企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系的同時,督促和引導上市公司不斷加強內(nèi)部控制建設(shè),提高上市公司合規(guī)經(jīng)營與防御風險能力,為全面打贏防范化解重大風險攻堅戰(zhàn)提供有力保障。

附件:我國上市公司2017年執(zhí)行企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系情況分析報告.pdf

【我要糾錯】 責任編輯:朱英
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